Вверх




Новости:
О том, как ТРОИХ руководителей от компании обучить за 64 200 руб.
28.09.2023
Короткая притча о мудром учителе и его ученике.
01.09.2023
Открыта регистрация на обновленную программу по переговорам в закупках Сергея Дубовика.
08.08.2023
Все новости


Правила сайта

Находясь на этом сайте, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с принятой Политикой защиты персональных данных. Если вы не согласны, измените настройки вашего браузера или не используйте сайт.

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с Политикой защиты персональных данных.


Полный курс изменений 2023 г. в Сочи. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, взносы, налоговое планирование и контроль


Печать
Эльвира Митюкова
Автор книг по налоговому планированию. Успешно представляла своих клиентов в суде по налоговым спорам. Создала более 60 эффективных схем оптимизации.
Место проведения

Бизнес-отель «Богатырь», г. Сочи

ПРОГРАММА ПОД ЗАКАЗ
Продолжительность:
40 часов
Оформить заявку

О семинаре
Программа
Регламент
Как зарегистрироваться

Проведите пять незабываемых дней на нашем обучении. Вы узнаете все самые важные изменения 2023 г. в бухгалтерском и налоговом учете, в налоговой оптимизации и контроле.

Главные вопросы курса:

  • подготовка отчетности в 2023 г.;
  • переход на единый налоговый платеж (ЕНП) и изменения учетной политики 2023 г.;
  • разбор сложных вопросов применения новых ФСБУ;
  • налоговые схемы;
  • НДС и правила успешного прохождения налоговых проверок.

По окончании курса вы узнаете все новшества законодательства, сможете защитить организацию от миллионных штрафов, узнаете, как безопаснее отвечать на вопросы проверяющих в рамках камеральных и выездных налоговых проверок согласно изменениям судебной практики 2023 г.

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, чтобы ваше обучение было насыщенным, максимально комфортным и приятным! СТОИМОСТЬ КУРСА МОЖНО УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ для налога на прибыль!

А еще после обучения вас ждет шампанское, сюрпризы и подарки! На прошлых мероприятиях мы дарили: выход в море на яхтах, поездку в горы, снимали вип-ложу на балет «Лебединое озеро». Запишитесь на наш курс, и мы расскажем, какой сюрприз вас ожидает в этот раз!

В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к курсу в виде подробных актуальных слайдов и методического пособия, 40 час ИПБР.

Возможно онлайн-участие: 11 000 руб. за день. В стоимость включены: информационный материал к курсу в виде подробных актуальных слайдов и методического пособия, часы ИПБР.



Целевая аудитория:
Курс ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов.


На курсе вы узнаете:

  • Все изменения бухгалтерского учета в 2022-2023 гг.;
  • Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019;
  • Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
  • Как учитывать основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;
  • Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018;
  • Переход на новые ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и «Инвентаризация»;
  • Сложные вопросы составления отчетности.

  • Порядок перехода на единый налоговый платеж в 2023 году;
  • Новые сроки уплаты налогов, а также сдачи отчетности в 2023 году;
  • Как сдавать уведомления по налогам и взносам для ЕНП;
  • Как ЕНП повлияет на налоговый контроль.

  • Новое в расчете налога на прибыль в 2023 г. Спорные доходы и расходы для налогообложения: доходы учредителей, основные средства, транспортные расходы и др.;
  • Изменения по НДС 2023 г. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;
  • Новые формы отчетности по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам;
  • Все, что касается расчета страховых взносов и НДФЛ в 2023 г.;
  • Изменения в отчетности по страховым взносам после объединения фондов;
  • Изменения в расчете страховых взносов 2023 г.;
  • Новая отчетность по НДФЛ, уведомления и изменения в уплате налога в связи с переходом на ЕНП.

  • Все изменения в налоговом контроле до 2024 г.;
  • Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса в 2023 г.;
  • Как отвечать на требования налоговой по НДС и дроблению бизнеса;
  • Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;
  • Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2023 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты.


Форма проведения

Это обсуждение самых важных для бухгалтера вопросов. Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме курса лектору.


Программа семинара

1 ДЕНЬ: БУХУЧЕТ

ФСБУ 5/2019 «Запасы»:

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера;
  • Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;
  • Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку;
  • Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по ФСБУ 5/2019;
  • Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 14/2022 «Нематериальные активы»:

  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Как изменится ФСБУ 26/2020 в 2023-2024 гг.;
  • Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему в бухучете лучше не отражать налоговую стоимость основных средств в 100 000 руб.;
  • Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Инвентарные объекты основных средств. Изменения в учете ремонта, модернизации и реконструкции основных средств;
  • Новый порядок определения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости и расчета амортизации основных средств;
  • Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать организация. Переоцененная стоимость инвестиционной недвижимости;
  • Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это нужно делать;
  • Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». С какого момента применять. В чем отличие с ПБУ 14/2017;
  • Учетная политика в части основных средств, НМА и капитальных вложений на 2023-2024 годы.

ФСБУ 25/2018 «Аренда»:

  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;
  • Спорные вопросы по учету аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
  • Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому»;
  • Почему лизинговое имущество амортизирует в бухучете лизингополучатель, а для налога на прибыль лизингодатель;
  • Изменения в расчете налога на имущество арендованной недвижимости;
  • Учетная политика в части аренды и лизинга на 2023 год;
  • Изменения ФСБУ 25/2018 в 2023 г.

Бухгалтерская отчетность:

  • Новый порядок исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
  • Как провести инвентаризацию по новому ФСБУ «Инвентаризация» перед составлением отчетности;
  • Для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для АО с 2023 г. Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в ГИРБО;
  • Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина;
  • Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
  • Новые правила отражения информации на Федресурсе;
  • Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.

2 ДЕНЬ: РЕФОРМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И НДС

Единый налоговый платеж:

  • С 1 января 2023 г. у юрлиц и ИП появился единый налоговый счет (ЕНС);
  • Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС. Когда ФНС самостоятельно распределит ваши деньги по нужным налогам и сборам;
  • Порядок списания средств с ЕНС. Как вернуть переплату по налогам с 2023 г.;
  • Новые уведомления по налогам и взносам в 2023 году. Практические примеры заполнения;
  • Как отказаться от перехода на ЕНП в 2023 г. и платить налоги отдельными платежками;
  • Изменения в учетной политике 2023 г. в связи с переходом на уплату ЕНП;
  • Практические примеры уплаты ЕНП, заполнения платежных поручений и составления уведомлений в разрезе каждого налога и страховых взносов.

Все изменения в расчете налога на прибыль:

  • Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2023 г. Переход на единый налоговый платеж в части налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. Когда уведомления сдавать не надо;
  • Новые правила учета и налогообложения курсовых разниц в 2023-2024 гг., амортизации, имущественных прав, субсидий, расходов на сотрудников, путевок, ремонта и реконструкции, благотворительности, доходов, полученных от учредителей и др.;
  • Необлагаемые доходы и новые расходы по учету ПО и затрат на его тестирование с 2023 г.;
  • Транспортные расходы в 2023 г.: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;
  • Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера;
  • Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
  • Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС
  • России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
  • Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
  • Переход на ЭДО в 2023 г. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».

Все изменения в расчете НДС:

  • Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2023 г.: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;
  • Новые формы отчетности по НДС и контрольные соотношения по ним в 2023 г. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары, иные изменения 2023 г.;
  • Как возместить НДС с 2023 г. после перехода на единый налоговый платеж;
  • Отчетность по косвенным налогам в связи с переходом на ЕНП;
  • Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;
  • НДС при экспорте – изменения 2023-2024 гг.;
  • НДС налогового агента при приобретении иностранных электронных услуг с 1 октября 2022 г.;
  • Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
  • Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
  • Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.

Изменения в расчете НДФЛ:

  • Новый порядок уплаты НДФЛ с 2023 г. в связи с переходом на ЕНП. Как платить НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;
  • Новая форма 6-НДФЛ. Почему в 2023 г. нужно составить 13 уведомлений по НДФЛ;
  • НДФЛ в 2023 г.: изменения в расчете НДФЛ, антикризисные льготы по НДФЛ с материальной выгоды и вкладам, новые ставки, виды ответственности, вычеты;
  • Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15% в 2023 г.;
  • Новые правила расчета НДФЛ.: суточные, компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др.

Изменения в расчете страховых взносов:

  • Изменения в отчетности по страховым взносам с 2023 г. Новая ежемесячная и квартальная формы РСВ. Дополнительная отчетность ЕФС-1;
  • Единый тариф страховых взносов с 2023 г. и перечисление их на один КБК;
  • Новые сроки уплаты страховых взносов с 2023 г. Порядок составления уведомлений по ЕНП по страховым взносам;
  • Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам с 2023 г.;
  • Страховые взносы - сниженные тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться в 2023 г.;
  • Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам.

3 ДЕНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

  • Переход на единый налоговый платеж. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2023 году;
  • Уголовная ответственность в свете изменений 2023 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
  • Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам в 2023 г.: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
  • Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
  • Светофор банков с 1 июля 2022 г. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
  • Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
  • Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2023 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
  • Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса в 2023 г.;
  • Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
  • Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2024 г.

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

  • Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
  • Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2023 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
  • Что будут искать инспекторы на проверках 2023 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
  • Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
  • Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
  • Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
  • Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
  • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
  • Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
  • Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

Результаты проверок НДС:

  • Новая версия ИР АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2023 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
  • Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
  • Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
  • За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
  • Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2023 г.

4 ДЕНЬ: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

  • Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2023 г. и как их получить;
  • Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
  • Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому выгодна в 2023 г.;
  • Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
  • Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
  • Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
  • Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
  • Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
  • Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

  • Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
  • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
  • Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2023 г. по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

  • Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2023 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС с учетом перехода на единый налоговый платеж;
  • Безопасная доля вычета по НДС на 2023 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия.

Как составить договор, чтобы кризисы не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя:

  • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
  • Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
  • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
  • Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
  • Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

Все о защите работодателя в кризис:

  • Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то, как оптимально для бизнеса и по закону это сделать;
  • Мобилизация сотрудников и транспорта – что предпринять работодателю, чтобы сохранить бизнес;
  • Отсутствие индексации, уменьшение зарплаты, простои и отпуска за свой счет – вынужденная мера для экономии или преступление?
  • Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
  • Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2023 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
  • Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

  • Новая УСН (АУСН) в 2023 г. Почему она выгодна при больших зарплатах?
  • ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2023 г.;
  • Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
  • С 2023 г. с дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ?
  • Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
  • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
  • Путевки – новая выгодная схема оптимизации с 2022 г.;
  • Фитнес и форменная одежда, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
  • Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
  • Почему компенсации за разъездной характер работы и выплаты удаленщикам менее интересны с 2023 г.;
  • Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2023 г.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

  • Налоговые льготы по налогу на имущество в 2023 г.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
  • Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
  • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

5 ДЕНЬ: НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА – ВСТРЕЧАЕМ ВО ВСЕОРУЖИИ

Камеральная проверка:

  • Процедура проведения камеральной налоговой проверки в 2023 г.: какие документы давать в ответ на требование инспекторов, а какие нет. Как отсрочить предоставление документов, чтобы не оштрафовали;
  • Как ответить на требование налоговой, чтобы «отстали»;
  • Какие документы можно не предоставлять налоговикам, потому что они содержат коммерческую тайну предприятия. Какие документы налоговики могут истребовать от банка, аудиторов, поставщиков;
  • «Проверка» вне рамок проверки. Насколько оправдана и правомерна «веерная» рассылка требований в порядке ст. 93.1 НК РФ? Что есть обоснованная необходимость получения информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать по ст. 93.1 НК РФ;
  • Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны, и как их оспорить;
  • «Выездные» мероприятия на камеральной проверке: выемка документов, осмотр помещения и предметов; допросы свидетелей, изменения 2023 г.;
  • Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;
  • Если сотрудника допрашивают - как провести инструктаж (для бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника). Можно ли вести запись или изменить показания после допроса;
  • Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;
  • Схема камеральной проверки по дням. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке;
  • Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной камеральной проверки.

Выездная проверка:

  • Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы в 2023 г.;
  • Продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда и как можно отложить проверку;
  • Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе. Что делать, если позвонил покупатель/поставщик, и сообщил о проверке цепочки организаций;
  • Порядок успешного прохождения допросов, налоговой инвентаризации, выемки, экспертизы в рамках выездной налоговой проверки;
  • Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени;
  • Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета: оснований стало больше – как этого избежать;
  • Новый вид налоговых проверок – оперативный контроль с марта 2022 г.

Обжалование результатов налоговых проверок:

  • Куда, когда и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Изменения 2023 г.;
  • Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. Новый порядок расчета пеней и штрафов в 2023 г.;
  • Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками;
  • Проверка прошла успешно? Ждите полицию и контролеров на повторную проверку!

Проверки правоохранительных органов:

  • Как понять, что проходят оперативно-розыскные мероприятия и вас проверяет полиция;
  • Права собственников и сотрудников компании при проверке. Как себя вести во время обысков, допросов и других следственных мероприятий;
  • Какие действия полицейских не законны. Как от них защититься. Психологическое давление: какие ошибки допускать нельзя. Как бороться со стрессом во время проверки;
  • Изменения в вопросах уголовной ответственности 2023 г. Анализ уголовных дел: количество обвинений в мошенничестве растет;
  • Основные виды экономических преступлений. Как избежать уголовной ответственности руководителю, бухгалтеру, юристу.

Регламент проведения семинара:

С 10-00 до 14-00 ежедневно

Как зарегистрироваться на семинар:

  • Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 796-11-35
  • Написать на электронный адрес: info@src-master.ru
  • Заполнить заявку ниже
О семинаре
Программа
Регламент
Как зарегистрироваться
Печать

Название: Полный курс изменений 2023 г. в Сочи. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, взносы, налоговое планирование и контроль


Ирина Колесникова

Ваш менеджер

+7 (905) 512-4329

100% гарантия!
Если не устроит качество обучения,
компенсируем стоимость.

Оформить заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие
на обработку своих персональных данных
* обязательны для заполнения